1с erp корректировка реализации исправление ошибок

Содержание:

В данной статье разберем как оформить документ Корректировка реализации в 1С ERP. Данный функционал аналогичен в конфигурациях ERP, КА и УТ.

Данный документ используется в тех случаях, когда необходимо изменить некоторую информацию по продаже на основе первичного документа отгрузки товаров. Корректировка формируются в случае ошибки, либо по согласованию сторон.

Документ корректировки 1С наиболее часто оформляется тогда, когда документ реализации находится в закрытом периоде и реализацию изменить уже невозможно, чтобы не изменить отчетность закрытого периода в 1С.

Перейдем к настройкам системы 1С.  

1.     Настройка системы 1С для возможности корректировки

Для активации функциональной возможности использования корректировки документа реализации и формирования корректировочных счет фактур программы 1С необходимо перейти в настройки подсистемы 1С ERP Продажи.

Устанавливаем необходимый флажок.  

2.     Корректировка реализации в конфигурации 1С ERP, КА и УТ

Оформим продажу товаров клиенту и создадим счет фактуру программы 1С.

Далее выяснилось, что на один товар была неверно установлена цена, а другой товар пришел клиенту меньше на одну штуку. Необходимо изменить документы. В этом случае на основании документа продажи создадим корректировку.

На первой вкладке необходимо заполнить вид корректировки в 1С. Всего можно выбрать 4 вида:

В данном примере выберем тип для изменения количественных и ценовых параметров товара.

На следующей вкладке составляем список товаров корректным количеством и ценой. При пересортице удаляем номенклатуру и добавляем другую. В текущем примере изменяем количество и цену.

Далее, на следующей вкладке нажимаем на кнопку Заполнить расхождения.

Для товаров, где были изменено количество, необходимо указать вариант отражения. Тот или иной вариант устанавливается в зависимости от ситуации. По текущему примеру могут быть следующие варианты:

1. Товар был любым способом утрачен при доставке. В данном случае необходимо установить вариант Списание на расходы и дополнительно указать статью для списания расходов потерянного товара. Долг покупателя будет уменьшен на сумму списанного товара.

2. Ошибка кладовщика, было отгружено меньше товара, чем указано в документе. В этом случае необходимо установить вариант Уменьшить реализацию, учесть при инвентаризации. Данный вариант уменьшает реализацию, но остаток товара по учету не увеличится пока не будет создан документ ордер на отражения излишков.

Далее создаем счет-фактуру программы 1С.

Из счета фактуры можно сформировать следующие печатные формы 1С Предприятие:

Специалист компании «Кодерлайн»

Олег Чернов

Корректировка реализации при возврате товара от клиента

Как оформить возврат товаров от клиента

Откроем документ Реализация товаров и услуг. Для оформления возврата на основании Реализации товаров и услуг вводим документ Возврат товаров от клиента.

Создание документа Возврат товаров от клиента в 1С:ERP

Рисунок 1 — Создание документа Возврат товаров от клиента

Документ Возврат товаров от клиента предзаполняется системой автоматически согласно данных документа-основания Реализация товаров и услуг. Но по денежным средствам есть возможность выбрать, возвращать ли денежные средства или оставить их в качестве аванса.

Заполнение в документе Возврат товаров от клиента реквизита Компенсация в 1С:ERP

Рисунок 2 — Заполнение в документе Возврат товаров от клиента реквизита «Компенсация»

На вкладке Товары оставляем позиции номенклатуры и их количество, что подлежит возврату.

Заполнение вкладки Товары документа Возврат товаров от клиента в 1С:ERP

Рисунок 3 — Заполнение вкладки Товары документа Возврат товаров от клиента

Проводим документ и отражаем его в регламентированном учете. Документ Возврат товаров от клиента сделает проводки по сторно выручки от реализации, переносу НДС (если реализация была с НДС), а также сторно себестоимости реализованного товара.

Проводки документа Возврат товаров от клиента в 1С:ERP

Рисунок 4 — Проводки документа Возврат товаров от клиента

Как оформить корректировку реализации товаров и услуг

Документ Корректировка реализации оформляется на основании того документа Реализации товаров и услуг, который хотим скорректировать.

Создание документа Корректировка реализации в 1С:ERP

Рисунок 5 — Создание документа Корректировка реализации

В документе Корректировка реализации выбираем вид корректировки. Вид корректировки будет влиять на форму счет-фактуры выданной.

Выбор вида корректировки реализации в 1С:ERP

Рисунок 6 — Выбор вида корректировки реализации

Разберем вид корректировки «исправление ошибок».

Далее на вкладке Товары (после корректировки) необходимо показать актуальный вариант документа по списку номенклатуры и ее количеству.

Заполнение вкладки Товары после корректировки в 1С:ERP

Рисунок 7 — Заполнение вкладки Товары (после корректировки)

После определения правильного списка товаров на вкладке Расхождения заполняем расхождения и в зависимости от их характера будут разные варианты отражения: списать на расходы или уменьшить реализацию, увеличив складские остатки.

Заполнение расхождений в Корректировке реализации в 1С:ERP

Рисунок 8 — Заполнение расхождений в Корректировке реализации

Отражение Корректировки реализации с вариантом отражения расхождений «списание на расходы»

При выборе варианта списания разницы на расходы (к прим., при изменении количества товаров) система попросит заполнить Статью расходов для списания.

Заполнение Статьи расходов при выбранном варианте отражения списать на расходы в 1С:ERP

Рисунок 9 — Заполнение Статьи расходов при выбранном варианте отражения «списать на расходы»

Проведем документ и отразим движения в регламентированном учете. Сформированы проводки по уменьшению реализации и НДС и отражению суммы корректировки на счетах учета выбранной статьи расходов.

Формирование проводок Корректировки реализации по варианту отражения списания на расходы в 1С:ERP

Рисунок 10 — Формирование проводок Корректировки реализации по варианту отражения «списания на расходы»

Отражение Корректировки реализации с уменьшением реализации и увеличением складских остатков

Рассмотрим второй пример, когда недогрузили товар при реализации клиенту. Выбираем вариант Уменьшить реализацию, увеличить складские остатки. Уменьшаем выручку корректировкой на недопоставленный товар.

Выбор варианта отражения Уменьшить реализацию, увеличить складские остатки в 1С:ERP

Рисунок 11 — Выбор варианта отражения «Уменьшить реализацию, увеличить складские остатки»

Проведем документ и отразим движения в регламентированном учете. Сформированы проводки по сторнированию себестоимости реализованного товара, сторно выручки от реализации и уменьшение НДС.

Формирование проводок Корректировки реализации по варианту отражения Уменьшить реализацию, увеличить складские остатки в 1С:ERP

Рисунок 12 — Формирование проводок Корректировки реализации по варианту отражения Уменьшить реализацию, увеличить складские остатки

Формирование и печать Счет-фактуры выданной

Далее на основании документа Корректировка реализации можно сформировать документ Счет-фактура выданная.

Формирование Счет-фактура выданной на основании Корректировка реализации в 1С:ERP

Рисунок 13 — Формирование Счет-фактура выданной на основании Корректировка реализации

Документ Счет-фактура выданный проводим и можем отправить на печать.

Проведение и печать Счет-фактуры выданной на основании Корректировки реализации в 1С:ERP

Рисунок 14 — Проведение и печать Счет-фактуры выданной на основании Корректировки реализации

Содержание:

1.       Корректировка приобретения

2.       Документ Корректировка реализации 

1.      Корректировка приобретения

Ситуация необходимости «Возврата услуги» в 1С ERP Управление предприятием 2 возникает, когда в документах на реализацию/закупку были выписаны услуги одновременно с товаром (например, доставка, монтаж), и товар возвращается, либо, если услуги были не оказаны. Поскольку вернуть услугу невозможно, для решения такой задачи предусмотрена «Корректировка приобретения» (для неполученной услуги) или «Корректировка реализации» (для услуги не оказанной). Для того чтобы появилась возможность их использования, требуется сначала выполнить несколько стартовых настроек, которые показаны на слайде.


Корректировка приобретения в 1С 8 ERP

После включения этих функциональных опций можно переходить к настройкам внутри разделов. Сначала в меню «Продажи», включаем возможность использования «Корректировки реализаций» в 1С 8.3 ERP Управление предприятием 2, показывают выделения на следующем скриншоте


Корректировка реализации в 1С 8 ERP

После того, как эта операция выполнена, можно применить «Корректировку приобретения» для оформления текущих финансово-хозяйственных процедур. Включенная опция позволяет отразить несколько видов операций:

· Операция исправления ошибок – регистрация исправительного счета-фактуры (полученного);

·Операция корректировки по согласованию сторон – регистрация корректировочного счета-фактуры (полученного).

Для того, чтобы выбрать тип операции нужно проверить как корректировка выполнена в проводках регламентного учета. Найденные расхождения отражают либо как корректировку задолженности (по услугам), одновременно с корректировкой складских остатков (возврат реализованных товаров) либо относят услугу на доходы или расходы.

Если необходимо выполнить корректировку поступления (закупки), то «Корректировка приобретения» может быть сформирована из рабочего места «Закупки» в 1С Управление предприятием 2 – общий журнал документов («Документы закупки (все)») или ввести на основании из документа приобретения. Возврат закупленных товаров оформляется документом «Возврат товаров поставщику». При этом отражается переход прав собственности на товароматериальные ценности и «возврат услуги»-то есть изменение взаиморасчетов с поставщиком.

Возврат товаров поставщику в 1С 8 ERP   

2.      Документ Корректировка реализации

Аналогичный механизм использует «Корректировка реализации» в 1С 8 ERP. На основании документа продажи вводом на основании формируется «Корректировка реализации», которая отражается в регламентированном учете. Кроме этого, на основании документа реализации можно сформировать документ «Претензия клиента». Этот документ не отражается в регламентированном учете, а только заполняет комплект документов для фиксации факта нарушения или отклонения от условий договора купли-продажи. Поля для заполнения выделены красным на следующем скриншоте:


Претензия клиента в 1С 8 ERP

Образец отражения корректировки в регламентированном учете и внешний вид табличной части при «возврате услуги» в 1С ERP 2.4 показан на следующем слайде.


Отображение корректировки в регламентированном учете в 1С 8 ERP

Документ «Корректировка реализации» в системе 1С ERP применяют для корректировки отгруженных товаров, изменения задолженности по не оказанным услугам. Формироваться этот документ может как по нашей инициативе (нашли ошибку в документах отгрузки) так по инициативе клиента (при приемке товаров у клиента выявлены расхождения между фактическим наличием и оформленным документально или наличием не оказанных услуг. Например, монтаж, доставка, раскрой и т.д.).

Таким образом, документ «Корректировка реализации» позволяет отразить несколько видов операций:

 Операция исправление ошибок (исправительный счет-фактура) – когда требуется исправить ошибки в указании реквизитов документа. 

· Операция корректировки по согласованию сторон (корректировочный счет-фактура) – когда требуется изменить табличную часть документа. 

· Операция при обнаружении излишне поставленного или недопоставленного товара (полученный счет-фактура на сумму отклонения) — используется при обнаружении отклонений при поставке товаров если требуется дополнительная поставки товара по согласованию сторон

· Операция возврата излишне поставленного товара (счет-фактура на сумму излишков) — используется для возврата излишне поставленных товароматериальных ценностей по согласованию сторон.

Для того, чтобы выбрать тип операции нужно проверить как корректировка выполнена в проводках регламентного учета. Найденные расхождения отражают либо как корректировку задолженности (по услугам), одновременно с корректировкой складских остатков (возврат реализованных товаров) либо относят услугу на доходы или расходы.

Если необходимо сформировать документ, это доступно как из рабочего места «Корректировки реализации» в системе 1С ERP в разделе «Продажи» – меню «Продажи и возвраты», так и вводом на основании из документа продажи.

Вариант отчета Полный свод начислений и удержаний в 1С 8 ERP

 

Вариант отчета Полный свод начислений и удержаний в 1С 8 ERP

После осуществления такой операции «возврата услуги» в 1С ERP Управление предприятием 2 карточка расчетов с клиентом будет выглядеть следующим образом:


Карточка расчетов с клиентами в 1С 8 ERP

Специалист компании «Кодерлайн»

Галина Гардышева

Узнайте о секретах заполнения типового документа Корректировка реализации вида операции Исправление в первичных документах.

Данная статья поможет понять, каким образом осуществить исправление документов и ошибок в 1С 8.3, в т.ч. как исправить:

  • реализацию прошлого и текущего периода в бухгалтерском учете;
  • ошибки по налогу на прибыль;
  • ошибки по НДС, в т.ч. выписывать исправительные счета-фактуры;
  • проводки, когда типовой документ делает неверные записи.

Создание и заполнение документа

Содержание

  • Документ Корректировка реализации 
  • Алгоритм исправления ошибок в БУ
    • Ошибки текущего года, выявленные до окончания отчетного года
    • Ошибки прошлых лет, выявленные до подписания отчетности
    • Несущественные ошибки прошлых лет, выявленные после подписания отчетности
    • Существенные ошибки прошлых лет, выявленные до даты представления отчетности или даты утверждения отчетности
    • Существенные ошибки прошлых лет, выявленные после утверждения отчетности
  • Алгоритм исправления ошибок в НУ
    • Ошибка текущего года не приводит к занижению налога
    • Ошибка текущего года приводит к занижению налога
    • Ошибка прошлого года не приводит к занижению налога
    • Ошибка прошлого года приводит к занижению налога
  • Алгоритм исправления ошибок по НДС
    • Суммовая ошибка в книге продаж обнаружена в текущем периоде
    • Суммовая ошибка в книге продаж обнаружена в следующем периоде

Документ Корректировка реализации 

Документ Корректировка реализации используется для:

  • исправления ошибок в первичных документах на реализацию ТМЦ, работ, услуг (ТРУ);
  • корректировки суммы или количества реализованных товаров, работ, услуг по согласованию сторон, в т.ч. оформления возврата товаров от покупателя.

Виды операций:

  • Корректировка по согласованию сторон:
    • выписывается корректировочный счет-фактура;
  • Исправление в первичных документах:
    • выписывается исправительный счет-фактура.

Основные способы создания документа Корректировка реализации:

  • на основании документов по кнопке Создать на основании:
    • Реализация (акт, накладная);
    • Корректировка реализации;
    • Оказание производственных услуг;
    • Отчет комиссионера (агента) о продажах;
    • Возврат товаров от покупателя;
  • из журнала документов:
    • Продажи – Корректировка реализации.

Особенности заполнения:

  • Исправление № от — данные исправленного документа;
  • Основание – исправляемый или корректируемый документ;
  • Отражать корректировку – где вносятся изменения:
    • Во всех разделах учета – формируются проводки по БУ, НУ и движения по регистрам НДС;
    • Только в учете НДС – формируются только движения по регистрам НДС;
    • Только в печатной форме – проводки и движения не формируются;
  • вкладка Товары – корректировка, исправление стоимости или количества реализованных материальных ценностей;
  • вкладка Услуги – корректировка, исправление стоимости или количества реализованных нематериальных ценностей;

Ошибка исправляется по счетам учета:

  • сторнировочными записями
    либо
  • дополнительными записями.

Рассмотрим, как в 1С 8.3 исправить ошибки в бухгалтерском учете (исправление документов и проводок), налоговом учете (налог на прибыль), по НДС: регистрация исправленного счета-фактуры.

Алгоритм исправления ошибок в БУ

Подробнее об исправлении ошибок в бухгалтерском учете

Ошибки текущего года, выявленные до окончания отчетного года

По алгоритму 1С исправления вносятся в БУ в периоде обнаружения ошибки (п. 5 ПБУ 22/2010):

  • «закрытый» период открывать не нужно, т.к. проводки в БУ будут формироваться датой обнаружения ошибки:
    • в корреспонденции со счетами и субконто, что указаны на вкладках Товары/Услуги – как и в первичном документе;
  • в бухгалтерской отчетности ошибка будет отражена по тем же строкам что и доходы/расходы по операции.

Подробнее Практикум по исправлению в БУ ошибки текущего года

Ошибки прошлых лет, выявленные до подписания отчетности

По алгоритму 1С корректировка реализации прошлого периода вносится в БУ в декабре (п. 6 ПБУ 22/2010):

  • необходимо открыть «закрытый» период, т.к. проводки в БУ будут формироваться 31 декабря;
  • вкладка Расчеты — флажок Бухгалтерский учет прошлого года закрыт от корректировки (отчетность подписана) не установлен:
    • в корреспонденции со счетами и субконто, указанными на вкладках Товары/Услуги – как и в первичном документе;
    • Дт 90.09 Кт 99.01.1 – финансовый результат корректировки.

Проводки в БУ будут сделаны в «закрытом» периоде, но граница последовательности не нарушается – особенность документа Корректировка реализации.

При этом появится остаток в БУ на субсчетах 90 (91) и счете 99, который нужно закрыть:

  • запустить Реформацию баланса в процедуре Закрытие месяца за декабрь прошлого года.

Бухгалтерскую отчетность необходимо переформировать. Ошибка будет отражена по тем же строкам что и доходы/расходы по операции.

Подробнее Практикум по исправлению в БУ ошибки прошлого года, выявленной до подписания отчетности

Несущественные ошибки прошлых лет, выявленные после подписания отчетности

По алгоритму 1С корректировка реализации прошлого периода осуществляется как для несущественных ошибок в периоде обнаружения ошибки через 91 счет (п. 14 ПБУ 22/2010):

  • «закрытый» период открывать не нужно, т.к. проводки в БУ будут формироваться датой обнаружения ошибки.
  • вкладка Расчеты — флажок Бухгалтерский учет прошлого года закрыт от корректировки (отчетность подписана) установлен:
    • в корреспонденции со счетом 91;
    • субконто к счету 91 – Статья прочих доходов и расходов, по умолчанию подставляется.
  • в бухгалтерской отчетности за текущий год ошибка будет отражена по строкам Прочих доходов/расходов.

Существенные ошибки прошлых лет, выявленные до даты представления отчетности или даты утверждения отчетности

Алгоритма для корректировки прошлого года 1С 8.3 не заложено, но принцип исправления такой же как для Ошибок прошлого года, выявленных до подписания отчетности:

  • необходимо открыть «закрытый» период, т. к. проводки в БУ будут формироваться 31 декабря;
  • вкладка Расчеты — флажок Бухгалтерский учет прошлого года закрыт от корректировки (отчетность подписана) не установлен:
    • в корреспонденции со счетами и субконто, указанными на вкладках Товары/Услуги – как и в первичном документе:
    • Дт 90.09 Кт 99.01.1 – финансовый результат корректировки.

Проводки в БУ будут сделаны в «закрытом» периоде, но граница последовательности не нарушается — особенность документа Корректировка реализации.

При этом появится остаток в БУ на субсчетах 90 (91) и счете 99, который нужно закрыть:

  • запустить Реформацию баланса в процедуре Закрытие месяца за декабрь прошлого года.

Сформируйте исправленный экземпляр бухгалтерской отчетности и представьте его всем пользователям. Ошибка будет отражена по тем же строкам, что и доходы (расходы) по операции.

Существенные ошибки прошлых лет, выявленные после утверждения отчетности

Алгоритма для исправления таких ошибок в 1С не заложено, но можно воспользоваться механизмом для исправления Несущественных ошибок прошлого года, выявленных после подписания отчетности.

По алгоритму 1С корректировка прошлого года осуществляется только через 91 счет, а в этой ситуации исправление должно быть сделано через 84 счет (п. 9 ПБУ 22/2010):

  • «закрытый» период открывать не нужно, т.к. проводки в БУ будут формироваться датой обнаружения ошибки.
  • вкладка Расчеты — флажок Бухгалтерский учет прошлого года закрыт от корректировки (отчетность подписана) установлен;
  • в проводках документа Корректировка реализации установить флажок Ручная корректировка:
    • изменить корреспонденцию со счетом 91 на счет 84 только в бухгалтерском учете на дату выявления ошибки;

Дата меняется только для проводки доходов/расходов в БУ!

  • в текущей бухгалтерской отчетности ретроспективно поправить вручную входящие остатки по изменившимся счетам на 31 декабря.

Либо для исправления существенной ошибки через 84 счет можно воспользоваться документом Операция, введенная вручную.

Но! решение лучше принимать в зависимости от необходимых правок в НУ и НДС.

Алгоритм исправления ошибок в НУ

Подробнее об исправлении ошибок в налоговом учете для налога на прибыль

Ошибка текущего года не приводит к занижению налога

По алгоритму 1С исправления вносятся в НУ в текущем периоде по правилам абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ:

  • «закрытый» период открывать не нужно, т.к. проводки в НУ будут формироваться датой обнаружения ошибки:
    • в корреспонденции со счетами и субконто, что указаны на вкладках Товары/Услуги – как и в первичном документе;
  • в текущей декларации ошибка будет отражена по тем же строкам что и доходы/расходы в декларации за период ошибки.

Подробнее Практикум по исправлению в НУ ошибки текущего года, которая не приводит к занижению налога на прибыль

Ошибка текущего года приводит к занижению налога

По алгоритму 1С исправления вносятся в НУ в текущем периоде. Но это не верно!

При занижении налога мы должны представить уточненную декларацию за период возникновения ошибки — за прошлый отчетный период.

Поэтому тут два варианта исправления ошибки.

Вариант 1. Ручная корректировка даты проводки в НУ документа

  • в проводках документа Корректировка реализации установить флажок Ручная корректировка;
  • изменить дату проводки в налоговом учете на дату возникновения ошибки.

Дата меняется только для проводки доходов/расходов в НУ. В БУ необходимо оставить все как есть:

  • повторите процедуру Закрытие месяца для ранее закрытого периода:
  • налог на прибыль будет начислен автоматически.

Плюсы варианта:

  • все расходы в НУ в периоде ошибки будут разнесены верно;
  • налог на прибыль будет пересчитан автоматически;
  • уточненная декларация по налогу на прибыль за период ошибки будет автоматически заполнена программой 1С.

Минусы варианта:

  • придется перезакрывать ранее закрытый период.

Вариант 2. Ручное заполнение уточненной декларации

При проведении документа Корректировка реализации ничего корректировать не нужно.

  • проводку по исправлению доходов/расходов в НУ оставляем датой обнаружения ошибки и «влезать» в НУ прошлого периода не нужно.

Плюсы варианта:

  • не нужно перепроводить ранее закрытый период – все останется как было;
  • налог на прибыль будет автоматически рассчитан в периоде исправления.

Минусы варианта:

  • сумма расходов в НУ за предыдущий отчетный период будет отражена не корректно. Она станет правильной только в периоде исправления ошибки нарастающим итогом;
  • уточненную декларацию по налогу на прибыль за период ошибки придется формировать вручную;
  • в проводках документа Корректировка реализации установить флажок Ручная корректировка;
  • изменить дату проводки в налоговом учете на дату возникновения ошибки.

Дата меняется только для проводки доходов/расходов в НУ. В БУ необходимо оставить все как есть

  • повторите процедуру Закрытие месяца для ранее закрытого периода:
    • налог на прибыль будет начислен автоматически.

Ошибка прошлого года не приводит к занижению налога

По алгоритму 1С корректировка реализации прошлого периода вносится в НУ в текущем периоде по правилам абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ:

  • «закрытый» период открывать не нужно, т.к. проводки в НУ будут формироваться датой обнаружения ошибки:
    • в корреспонденции со счетом 91;
    • статья Прочих доходов и расходов на вкладке Расчеты должна быть вида Прибыль (убыток) прошлых лет:
  • в декларации по налогу на прибыль ошибки будут автоматически попадать в стр. 300 (301). Необходимо сумму ошибки вручную перенести в стр. 400 (401)

По итогам текущего года убедитесь, что декларация с прибылью (Письмо Минфина РФ от 13.04.2016 N 03-03-06/2/21034), иначе нельзя воспользоваться правилами п. 1 ст. 54 НК РФ и учесть ошибку прошлых лет в текущем периоде. Если декларация оказалась убыточной,  исправить ошибку можно только подав уточненку по НДС за предыдущий период.

Ошибка прошлого года приводит к занижению налога

По алгоритму 1С корректировка реализации прошлого периода вносится в НУ в прошлый период:

  • необходимо открыть «закрытый» период, т.к. проводки в НУ будут формироваться датой ошибки:
    • Кт 90.01.1 – увеличение налоговой базы в составе доходов от реализации;
    • Дт 90.09 Кт 99.01.1 – финансовый результат корректировки;
  • уточненная декларация по налогу на прибыль сформируется автоматически.

Проводка в НУ будет сделана в «закрытом» периоде, но граница последовательности не нарушается – особенность документа Корректировка реализации.

При этом появится остаток в НУ на субсчетах 90 (91) и счете 99, который нужно закрыть:

  • запустить Реформацию баланса в процедуре Закрытие месяца за декабрь прошлого года;
  • доначислить налог на прибыль за прошлый год с помощью документа Операция, введенная вручную датой обнаружения ошибки – по правилам БУ.

Подробнее Практикум по исправлению в НУ ошибки прошлого года, которая приводит к занижению налога на прибыль

Алгоритм исправления ошибок по НДС

Рассмотрим алгоритм исправления ошибок НДС в 1С 8.3 в учете продавца.

Суммовая ошибка в книге продаж обнаружена в текущем периоде

По алгоритму 1С исправления осуществляются в текущей Книге продаж:

  • осуществить исправление счета-фактуры, т. е. выписать Исправительный счет-фактуру (ИСФ);
  • автоматически в Книге продаж текущего периода:
    • аннулируется первичный счет-фактура;
    • регистрируется исправительный счет-фактура;
  • текущая декларация по НДС будет сформирована автоматически:
    • Раздел 9;
    • Раздел 3 данные указаны верно, с учетом исправленной ошибки.

Суммовая ошибка в книге продаж обнаружена в следующем периоде

По алгоритму 1С исправления вносятся с помощью Дополнительного листа книги продаж:

  • выписать Исправительный счет-фактуру;
  • автоматически в Доп.листе книги продаж прошлого периода (возникновения ошибки):
    • аннулируется первичный счет-фактура;
    • регистрируется исправительный счет-фактура.
  • уточненная декларация по НДС будет сформирована автоматически:
    • Раздел 9 в поле Ранее представленные сведения переключатель Актуальны;
    • Приложение 1 к Разделу 9 переключатель Неактуальны;
    • Раздел 3 данные указаны верно в уточненке по НДС в 1С, с учетом исправленной ошибки.

Подробнее Практикум по исправлению НДС суммовой ошибки, обнаруженной в следующем периоде, в книге продаж

См. также:

  • Исправление ошибок в учете
  • Исправление ошибок в БУ
  • Исправление ошибок в НУ
  • Исправление ошибок по НДС
  • Порядок исправления ошибок в 1С
  • Документ «Корректировка поступления» вид операции «Исправление собственной ошибки»
  • Документ «Корректировка поступления» вид операции «Исправление в первичных документах»

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Корректировка реализации при возврате товара от клиента

Как оформить возврат товаров от клиента

Откроем документ Реализация товаров и услуг. Для оформления возврата на основании Реализации товаров и услуг вводим документ Возврат товаров от клиента.

Создание документа Возврат товаров от клиента в 1С:ERP

Рисунок 1 — Создание документа Возврат товаров от клиента

Документ Возврат товаров от клиента предзаполняется системой автоматически согласно данных документа-основания Реализация товаров и услуг. Но по денежным средствам есть возможность выбрать, возвращать ли денежные средства или оставить их в качестве аванса.

Заполнение в документе Возврат товаров от клиента реквизита Компенсация в 1С:ERP

Рисунок 2 — Заполнение в документе Возврат товаров от клиента реквизита «Компенсация»

На вкладке Товары оставляем позиции номенклатуры и их количество, что подлежит возврату.

Заполнение вкладки Товары документа Возврат товаров от клиента в 1С:ERP

Рисунок 3 — Заполнение вкладки Товары документа Возврат товаров от клиента

Проводим документ и отражаем его в регламентированном учете. Документ Возврат товаров от клиента сделает проводки по сторно выручки от реализации, переносу НДС (если реализация была с НДС), а также сторно себестоимости реализованного товара.

Проводки документа Возврат товаров от клиента в 1С:ERP

Рисунок 4 — Проводки документа Возврат товаров от клиента

Как оформить корректировку реализации товаров и услуг

Документ Корректировка реализации оформляется на основании того документа Реализации товаров и услуг, который хотим скорректировать.

Создание документа Корректировка реализации в 1С:ERP

Рисунок 5 — Создание документа Корректировка реализации

В документе Корректировка реализации выбираем вид корректировки. Вид корректировки будет влиять на форму счет-фактуры выданной.

Выбор вида корректировки реализации в 1С:ERP

Рисунок 6 — Выбор вида корректировки реализации

Разберем вид корректировки «исправление ошибок».

Далее на вкладке Товары (после корректировки) необходимо показать актуальный вариант документа по списку номенклатуры и ее количеству.

Заполнение вкладки Товары после корректировки в 1С:ERP

Рисунок 7 — Заполнение вкладки Товары (после корректировки)

После определения правильного списка товаров на вкладке Расхождения заполняем расхождения и в зависимости от их характера будут разные варианты отражения: списать на расходы или уменьшить реализацию, увеличив складские остатки.

Заполнение расхождений в Корректировке реализации в 1С:ERP

Рисунок 8 — Заполнение расхождений в Корректировке реализации

Отражение Корректировки реализации с вариантом отражения расхождений «списание на расходы»

При выборе варианта списания разницы на расходы (к прим., при изменении количества товаров) система попросит заполнить Статью расходов для списания.

Заполнение Статьи расходов при выбранном варианте отражения списать на расходы в 1С:ERP

Рисунок 9 — Заполнение Статьи расходов при выбранном варианте отражения «списать на расходы»

Проведем документ и отразим движения в регламентированном учете. Сформированы проводки по уменьшению реализации и НДС и отражению суммы корректировки на счетах учета выбранной статьи расходов.

Формирование проводок Корректировки реализации по варианту отражения списания на расходы в 1С:ERP

Рисунок 10 — Формирование проводок Корректировки реализации по варианту отражения «списания на расходы»

Отражение Корректировки реализации с уменьшением реализации и увеличением складских остатков

Рассмотрим второй пример, когда недогрузили товар при реализации клиенту. Выбираем вариант Уменьшить реализацию, увеличить складские остатки. Уменьшаем выручку корректировкой на недопоставленный товар.

Выбор варианта отражения Уменьшить реализацию, увеличить складские остатки в 1С:ERP

Рисунок 11 — Выбор варианта отражения «Уменьшить реализацию, увеличить складские остатки»

Проведем документ и отразим движения в регламентированном учете. Сформированы проводки по сторнированию себестоимости реализованного товара, сторно выручки от реализации и уменьшение НДС.

Формирование проводок Корректировки реализации по варианту отражения Уменьшить реализацию, увеличить складские остатки в 1С:ERP

Рисунок 12 — Формирование проводок Корректировки реализации по варианту отражения Уменьшить реализацию, увеличить складские остатки

Формирование и печать Счет-фактуры выданной

Далее на основании документа Корректировка реализации можно сформировать документ Счет-фактура выданная.

Формирование Счет-фактура выданной на основании Корректировка реализации в 1С:ERP

Рисунок 13 — Формирование Счет-фактура выданной на основании Корректировка реализации

Документ Счет-фактура выданный проводим и можем отправить на печать.

Проведение и печать Счет-фактуры выданной на основании Корректировки реализации в 1С:ERP

Рисунок 14 — Проведение и печать Счет-фактуры выданной на основании Корректировки реализации

В программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9 поддержаны сценарии выставления корректировочных счетов-фактур при сложных корректировках, в частности:

  • при возвратах товаров по нескольким пересекающимся операциям реализации/приобретения;
  • по операциям повторных возвратов товаров;
  • при оформлении документов возврата товаров при наличии корректировок реализации/приобретения по согласованию сторон или исправления ошибок;
  • при оформлении одного документа возврата товаров по конкретным документам реализации/приобретения и без указания документа реализации/приобретения.

Реализовано заполнение книг покупок и продаж при повторных разнонаправленных корректировках (например, когда по одной позиции из документа реализации/приобретения сначала выполнена корректировка в сторону увеличения, а потом уменьшения).

Для подготовки печатных форм корректировочных счетов-фактур, а также их корректного отражения в отчетах Книга покупок и Книга продаж изменены документы Счет-фактура выданный и Счет-фактура полученный в части хранения в них информации о выполненных корректировках.

В документ Счет-фактура выданный добавлена табличная часть с данными о предыдущем счете-фактуре и выполненных изменениях, доступная по гиперссылке Состав товаров (работ, услуг).

Схема выставления корректировочных счетов-фактур при сложных корректировках в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

Табличная часть Состав товаров (работ, услуг) документа Счет-фактура выданный заполняется автоматически по данным документа корректировки или возврата, на основании которого сформирован счет-фактура, и недоступна для изменения вручную пользователем.

В документ Счет-фактура полученный добавлена табличная часть с данными о документе — основании, предыдущем счете-фактуре и суммах, доступная по гиперссылке Изменить суммы документа. Указанная табличная часть заполняется автоматически по данным документа, на основании которого создан счет-фактура, и доступна для изменения вручную пользователем. При ручном изменении пользователем сумм в счете-фактуре в документе, на основании которого сформирован Счет-фактура полученный, строка с гиперссылкой на счет-фактуру выделяется цветом. В самом документе Счет-фактура полученный и в рабочем месте Закрытие месяца выводится соответствующее информационное сообщение.

документ Счет-фактура полученный в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

Заполнить суммы в табличной части корректировочного (исправленного) счета-фактуры по данным из документа корректировки можно по кнопке Перезаполнить суммы документа.

В связи с добавлением табличных частей со сведениями о корректировках в корректировочные (исправленные) счета-фактуры изменены алгоритмы подготовки печатных форм Счет-фактура, Универсальный передаточный документ (УПД) и Универсальный корректировочный документ (УКД).

Добавлена функциональная опция Печатать счета-фактуры по данным торговых документов (меню НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – НДС и ВЭД – Учет НДС). Если данная функциональная опция включена, то в указанные печатные формы суммовые показатели заполняются по данным документов корректировки или возврата, на основании которых сформированы счета-фактуры. Если функциональная опция Печатать счета-фактуры по данным торговых документов выключена, то в печатные формы Счет-фактура, Универсальный передаточный документ (УПД) и Универсальный корректировочный документ (УКД) суммовые показатели заполняются из табличных частей корректировочных (исправленных) счетов-фактур.

При обновлении информационной базы:

  • функциональная опция Печатать счета-фактуры по данным торговых документов будет выключена;
  • добавленные табличные части в имеющихся в базе счетах-фактурах будут заполнены по данным документов-оснований.

Прямоугольник 37

Система ЕРП 2.4. Регламентированный учет: возвраты от покупателя, корректировка реализации

  • 1. Возврат от покупателя в 1С

  • 2. Корректировка реализации

Например, у нас есть некая реализация с отгрузкой товара 3 шт.

Если необходимо произвести возврат, то на основании реализации можно ввести «Возврат товаров от клиента» в 1С.

Заполнение документа в системе ЕРП обычное, но есть выбор такого реквизита как «Компенсация», где можно выбрать «Вернуть денежные средства» или «Оставить в качестве аванса».

Сделаем, например, возврат 1 штуки товара.

И после проведения и отражения в рег. учете увидим проводки сторнирования товара.

Дополнительная информация

Корректировка реализации

Вторым документом, которым можем изменить реализацию это «Корректировка реализации».

Также на основании реализации введем документ корректировки.

В документе имеется выбор нескольких видов корректировок, которые будут влиять на формирование счета-фактуры в 1С 8.3 выданного.

Рассмотрим вариант «Исправление ошибок». На вкладке товары необходимо указать актуальное количество. 

А на вкладке расхождения по кнопке «Заполнить расхождения» заполнится сторно в 1С и необходимо выбрать вариант отражения. Например, выяснилось, что не хватает 1 штуки и выбрали вариант «списать на расходы». В этом случае система запросит обязательно выбрать статью расходов с аналитикой.

Проведем документ и отразим в регламентированном учете, увидим соответствующие проводки документов 1С.

Второй вариант. Например, клиент у себя не нашел товар, а мы нашли у себя. Выберем соответствующий вариант отражения:

После проведения и отражения в регламентированном учете получим проводки. Происходит уменьшение реализации и увеличение складских остатков.

На основании корректировки можем ввести счет-фактуру выданный.

И при печати видим откорректированную форму.

  • 1с 8 попытка исключение описание ошибки
  • 1с 8 выгрузка базы ошибка разделенного
  • 1с 77 ошибка разделения данных при доступе к users usr
  • 1с 77 ошибка при запуске журнала регистрации
  • 1с 77 ошибка загрузки метаданных виндовс 10