Как исправить ошибку для целей учета ндс не списано

Ваша заявка принята. Мы решим ваш вопрос в течение 2-х рабочих часов!

Спасибо! Ваша заявка принята.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

Спасибо! Мы свяжемся с вами через несколько минут

Вопрос:

Как исправить ошибку при проведении документа «Для целей учёта НДС не списано..» в программе 1С:Бухгалтерия предприятия ред.3.0?

Ответ:

В программе 1С:Бухгалтерия предприятия при переходе на раздельный учет НДС может возникнуть ошибка «Для целей учета НДС не списано товаров…» в процессе проведения документов «Реализация (акты, накладные)», «Передача материалов в эксплуатацию» и других документов. Это связано с тем, что после изменения учетной политики способа списания материально-производственных запасов программа использует регистр накопления «Раздельный учет НДС», который ранее был пустым, и при попытке отгрузить товар программа не находит соответствующую запись указанного выше регистра.

Для устранения данной ошибки необходимо ввести начальные остатки по регистру «Раздельный учет НДС». Сделать это можно следующим образом:

1)  Перейдите в раздел «Главное» откройте документ «Помощник ввода начальных остатков», выберите счёт «10.01» и создайте документ «Ввод остатков» по кнопке «Создать».

2) В открывшейся форме помощника устанавливаем дату документа «Поступление (акты, накладные)», используя кнопку «Режим ввода остатков» устанавливаем флаг в положение «Ввод остатков по специальным регистрам»;

3) В верхней табличной части документа вводим информацию об остатках материалов на складах, а для правильного учета НДС — данные о документах поступления в нижней табличной части документа. После проведения документа сформируется запись в регистре «Раздельный учёт НДС». После выполнения вышеперечисленных операций документ «Реализация» проведется и в регистре «Раздельный учёт НДС» появится дополнительная запись на сумму недостатка материала по данному регистру.

При условии, что до этого момента не был введен документ «Ввод остатков». Иначе, прописываем данный регистр сами через «Операции введенные вручную».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-67462 от 18 октября 2016 г.
Контакты редакции: +7 (495) 784-73-75, smi@4dk.ru

Поздравляем! Вы успешно подписались на рассылку

После проведения любого возврата от покупателей (документ Возврат от покупателей), от комиссионера (Возврат внутри документа Отчет комиссионера)… возникает проблема с дальнейшем движением/перемещением этой Номенклатуры. Документ на перемещение не проводится и пишет, что Для целей учета НДС не списано.
В настройках параметров учета стоит Способ учета НДС «По контрагентам, счетам-фактурам полученным и способам учета».
Если я отожму галочку «По способам учета» — на что это еще повлияет, какие моменты учета это затронет? И можно сделать это сейчас в конце года либо с начала года?

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

  • Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3;
  • Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
  • Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.

elka11 24.04.2014
Не получается у меня провести в 1С 8.3 требование-накладную. «Ошибка: для целей учета НДС не списано 800 товара кабель…. счет учета 10.1″. Как исправить?

Lada 25.04.2014
Я попробовала воспроизвести ошибку, о которой Вы пишите у себя. Программный код показал, что НЕ ПРОВОДИТЬСЯ Требование – накладная с таким сообщением может только в случае, когда в учетной политике по закладке НДС выставлена «галочка» по «Раздельный учет НДС на счете 19 («НДС по приобретенным ценностям»).
Если снять эту галочку – документ проведется отлично.
PS: на самом деле об этой ошибке уже слышно давно, правда, раньше, вроде, это не мешало проводиться документу, шло как предупреждение…
Но во всяком случае, согласно алгоритму исполнения, мешает проведению именно эта «галка».

Вам будет интересно

Дата публикации: Июн 16, 2014

Поставьте вашу оценку этой статье:

Загрузка…

Ваша заявка принята. Мы решим ваш вопрос в течение 2-х рабочих часов!

Спасибо! Ваша заявка принята.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

Спасибо! Мы свяжемся с вами через несколько минут

Вопрос:

Как исправить ошибку при проведении документа «Для целей учёта НДС не списано..» в программе 1С:Бухгалтерия предприятия ред.3.0?

Ответ:

В программе 1С:Бухгалтерия предприятия при переходе на раздельный учет НДС может возникнуть ошибка «Для целей учета НДС не списано товаров…» в процессе проведения документов «Реализация (акты, накладные)», «Передача материалов в эксплуатацию» и других документов. Это связано с тем, что после изменения учетной политики способа списания материально-производственных запасов программа использует регистр накопления «Раздельный учет НДС», который ранее был пустым, и при попытке отгрузить товар программа не находит соответствующую запись указанного выше регистра.

Для устранения данной ошибки необходимо ввести начальные остатки по регистру «Раздельный учет НДС». Сделать это можно следующим образом:

1)  Перейдите в раздел «Главное» откройте документ «Помощник ввода начальных остатков», выберите счёт «10.01» и создайте документ «Ввод остатков» по кнопке «Создать».

2) В открывшейся форме помощника устанавливаем дату документа «Поступление (акты, накладные)», используя кнопку «Режим ввода остатков» устанавливаем флаг в положение «Ввод остатков по специальным регистрам»;

3) В верхней табличной части документа вводим информацию об остатках материалов на складах, а для правильного учета НДС — данные о документах поступления в нижней табличной части документа. После проведения документа сформируется запись в регистре «Раздельный учёт НДС». После выполнения вышеперечисленных операций документ «Реализация» проведется и в регистре «Раздельный учёт НДС» появится дополнительная запись на сумму недостатка материала по данному регистру.

При условии, что до этого момента не был введен документ «Ввод остатков». Иначе, прописываем данный регистр сами через «Операции введенные вручную».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-67462 от 18 октября 2016 г.
Контакты редакции: +7 (495) 784-73-75, smi@4dk.ru

Поздравляем! Вы успешно подписались на рассылку

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, ответ на след.вопрос.
У нас в 3 кв. 2017 г. пытались списать материалы в производство через «Отчет производства за смену» материал, который был куплен в 2016 г.  и 1С выдал ошибку » для целей учета НДС не списано … товара» ?В 3 кв. 2017 появилась необходимость вести раздельный учет по операциям облагаемым и не облагаемым НДС. Дальше будет реализация как и прежде только с НДС. В таком случае, как быть, чтобы эта ошибка не возникала?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.53.39).
Заранее спасибо!

г. Новосибирск3 487 баллов

Добрый день!

Цитата (AllaMB):Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, ответ на след.вопрос.
У нас в 3 кв. 2017 г. пытались списать материалы в производство через «Отчет производства за смену» материал, который был куплен в 2016 г.  и 1С выдал ошибку » для целей учета НДС не списано … товара» ?В 3 кв. 2017 появилась необходимость вести раздельный учет по операциям облагаемым и не облагаемым НДС. Дальше будет реализация как и прежде только с НДС. В таком случае, как быть, чтобы эта ошибка не возникала?

А подробнее — какая причина перехода на раздельный учет?
Например, при экспорте несырьвых товаров уже не надо если раздельный учет

А, если у Вас добавилось совмещение по спецрежиму налогооболожения или перешли на другую систему, то надо делать переход

Если просто включили опции ведения раздельного учета по входящему НДС, то
в первом периоде ведения раздельного учета НДС по способам учета требуется выполнить регламентную операцию «Переход на раздельный учет НДС на счете 19» (обработка «Помощник по учету НДС«). При выполнении регламентной операции проверяется наличие остатков на счете 19 с незаполненным субконто «Способы учета НДС»» и остатков по регистру «НДС по приобретенным ценностям» и выполняются следующие действия:
1)
остатки на счете 19.07 переносятся на счет 19.03 со значением «Для операций по 0%» субконто «Способы учета НДС«;
2)
для остатков на остальных субсчетах счета 19 для субконто «Способы учета НДС» устанавливается значение «Принимается к вычету«;
3)
остатки по регистру «НДС по приобретенным ценностям» конвертируются в остатки по регистру «НДС раздельный учет«.

А, вообще-то, не хватает очень много информации для ответ на этот вопрос

Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов

Цитата (AllaMB):В 3 кв. 2017 появилась необходимость вести раздельный учет по операциям облагаемым и не облагаемым НДС.

Подробнее расскажите какие настройки сделали, Главное — Настройки и налоги — НДС. Можно выложить скрин.
И для чего вам понадобился раздельный учет.

Цитата (nsk1C):А подробнее — какая причина перехода на раздельный учет?

Причина применения раздельного учета в том, что в рамках одного квартала были реализованы товары с НДС (производство, торговля) и выполнение ОКР (пп. 16.1, п.3, ст.149 НК РФ). В предыдущих кварталах и в последующих операций  без НДС не было и не будет.

Цитата (nsk1C):А, если у Вас добавилось совмещение по спецрежиму налогооболожения или перешли на другую систему, то надо делать переход

Система налогообложения была и осталась ОСНО.

Цитата (nsk1C):Если просто включили опции ведения раздельного учета по входящему НДС, то
в первом периоде ведения раздельного учета НДС по способам учета требуется выполнить регламентную операцию «Переход на раздельный учет НДС на счете 19» (обработка «Помощник по учету НДС»).

Не нашла такую операцию, к сожалению.

Цитата (Kamushek):Подробнее расскажите какие настройки сделали, Главное — Настройки и налоги — НДС. Можно выложить скрин.

Настройки: Учетная политика — Настройка налогов и отчетов — вкладка НДС . Прикрепила скрин с установленными галками.

Цитата (AllaMB):Настройки: Учетная политика — Настройка налогов и отчетов — вкладка НДС . Прикрепила скрин с установленными галками.

Вы включили не только раздельный учет, но и учет по способам учета на 19 счете.
Дата включения какая, 01.07.2017? На выложенном вами скрине нажмите на Историю изменений.
При включении раздельного учета на 19 счете, Помощник НДС предложит вам сделать операцию «Переход на раздельный учет НДС на счете 19», выполните ее.

Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами

Kamushek,

Цитата (Kamushek):Вы включили не только раздельный учет, но и учет по способам учета на 19 счете.
Дата включения какая, 01.07.2017? На выложенном вами скрине нажмите на Историю изменений.
При включении раздельного учета на 19 счете, Помощник НДС предложит вам сделать операцию «Переход на раздельный учет НДС на счете 19», выполните ее.

Дата включения раздельного учета — июль 2017. Поясните пожалуйста, для чего нужен «учет НДС по способам учета на сч.19» ? Мне его выключить? Я еще раз нажала включить раздельный учет, но «Переход на раздельный учет НДС на счете 19» помощник не предложил мне сделать. Даже не знаю что и делать(

Цитата (AllaMB):Поясните пожалуйста, для чего нужен «учет НДС по способам учета на сч.19» ? Мне его выключить?

Судя по выложенному вами скрину, вы его включили. Или это не ваш скрин?

Цитата (Kamushek):Судя по выложенному вами скрину, вы его включили.

Если Вы имеете ввиду » Переход на раздельный учет НДС на счете 19 «, то я его не делала, просто нажала на галочки и все.

Цитата (Kamushek):Или это не ваш скрин?

Безусловно мой скрин, а иначе для чего мне было задавать вопрос.
Я в журнале «Бух 1С» нашла статью «Автоматическое заполнение Раздела 7 декларации по НДС при необлагаемых операциях»,  воспользуюсь этой статьей. Думаю, разберусь, в ней хорошо изложен весь материал по моей проблеме.
Спасибо Вам за помощь.

ЭЦП для отчетности на 2023 год

Получите электронную подпись без посещения госорганов

  

QuibinG

26.02.19 — 08:09

Добрый день.

Интересная ошибка появилась при проведении реализации прилетевшей из УТ11.

Сразу скажу, так как ошибку гуглил, но пока бестолку — галочка «Вести раздельный учет НДС» была с самого создания базы, и не снималась точно.

Задача. Есть безНДСный товар который мы закупали по импорту в течении 17 года. Первые 3 партии 17 года , в 18 списались нормально. В начале 19 списываем последнюю партию 17 года и получаем ошибку —

«Для целей учета НДС не списано *кол-во* товара *Номенклатура*, счет учета: 41.01, склад: *Склад*, партия: *Документ поступления*. »

При чем у нас есть и НДСный товар и безНДСный. И все в разной степени были и закуплены и списаны, а вот конкретно с этой партией что то случилось не то.

Посмотрел документ поступления 17 года. В проводках он не отличается от аналогичных , которые списаны были ранее. То есть технически , он был создан и проведен верно.

Так же непонятно то, что есть в колонке «Номер ГТД» указать не ту партию 17 года, а что то позднее, например номер ГТД из партии которая пришла уже в 19 году, то  система всё равно попытается списать раннюю партию 17 года. Она получается сейчас на остатках самая ранняя.

Пока я грешу на то, что в начале 18 года был переход с БП2 на БП3, но БП2 была стандартная и не доработанная, так что переход осуществлен стандартными средствами и без ошибок.

Коллеги, есть у кого мысли, в какую сторону копать?

  

QuibinG

1 — 26.02.19 — 08:11

Причем интересно —

На тестовой выгрузке, я снял галку раздельного учета НДС, и реализация провелась без ошибок.

Но это получается неправильно посчитанный НДС в будущем.

  

Redkiy

2 — 26.02.19 — 08:40

(0) Копать в сторону регистра накопления «Раздельный учет НДС». Истина где-то там.

  

QuibinG

3 — 26.02.19 — 08:43

(2) Вот сейчас раскапываю тестовую выгрузки, и пытаюсь понять что не так с этим регистром.

Похоже что косяк только с одним поступлением. Принудительно указал для списания более позднюю партию через выбор документа поступления. Более поздняя списывается без вопросов.

  

piter3

4 — 26.02.19 — 08:45

Копать туда,только смотреть нужно еще и аналитики затрат и ндс.

  

QuibinG

5 — 26.02.19 — 09:23

Новые подродности. Оказался пустым регистр «Раздельный учет НДС». Причем сначала я думал что из за моих махинаций на тесте. Но потом проверив «Боевую» базу оказалось что он пустой и там.

Проверка пары бекапов за прошлый год, так же показала , что регистр не имел вообще никогда записей.

Погуглив, нашел то, что этот регистр надо заполнить вводом остатков (??). Попытался это сделать, для тестирования той номенклатурой и партией, которую пытается списать реализация.

Соответственно появляется запись в регистре. Реализация товар списывает. Но только вот проблема в том что в 17 пришла 1 штука товара. А при вводе остатков добавляется в эту партию еще 1. То есть уже 2, и сооветственно списывается с регистра 1 и при попытке списать вторую, программа опять смотрит на поступление 17 года, и опять выдает ошибку списания.

  

ADenPiter

6 — 26.02.19 — 09:31

(5) А у вас реально нужен раздельный учёт НДС? Если нет экспорта, или деятельности без НДС, то можно с ним и не заморачиваться.

  

la luna llena

7 — 26.02.19 — 09:32

(5) а вам этот раздельный учет точно нужен?

  

Масянька

8 — 26.02.19 — 09:33

(5) Полностью поддержу предыдущих ораторов.

  

la luna llena

9 — 26.02.19 — 09:36

(6) ))) синхронно

У меня такую же ошибку выдает, раздельный учет в нашей организации нужен максимум пару раз в год, но даже при этом бухи делают проводки и списание какое им надо, а не какое им программа предлагает сделать. То есть при экспорте выбирают правильные партии по документам, а не реальные.

Учет не до конца продуман и реализован, нужно будет внести несколько исправлений в документы поступления, в частности неправильно заполняется регистр, если пришло импортное сырье или сырье за у.е. по нему будет писать ошибку.

  

ADenPiter

10 — 26.02.19 — 09:41

(9) Параллельный учёт одного и того же — всегда путь к проблемам :) У нас в последний раз была такая ошибка, когда в базе, где есть экспорт ввели оприходование ручной операцией, а не стандартным документом. С ужасом услышал информацию, что в будущем возможны снова иностранные рейсы. Я, наверное, тогда, как уволившийся нынче консультант, жить на работе буду…

  

la luna llena

11 — 26.02.19 — 09:46

(10) оприходование ручной операцией, а не стандартным документом — у меня это запрещено

Проблема в том, что им для экспорта показывать нужно партии у которых документы поступления в порядке, а не те, которые в программе по ФИФО.

С ужасом услышал информацию, что в будущем возможны снова иностранные рейсы — ничего особо страшного в этом нет

  

ADenPiter

12 — 26.02.19 — 09:50

(11) Да там делить придётся рейсы, сколько дней каботажа, сколько заграничный. Оплата то целиком за месячную аренду идёт. По этому признаку делить налоги. Всё это не автоматизировано, поэтому вероятность ошибок может сильно возрасти.

  

QuibinG

13 — 26.02.19 — 09:58

(6) (7) (8) Экспорта у нас нет.

Есть только импорт товаров. Но там есть как НДСный так и безНДСный товар.

Но и реализация получается у нас делается как с НДС так и безНДС (Мед. приборы например).

Так получается можно выключить этот параметр и не париться?

Или всё таки он нужен? Нету конкретного описания флага, либо я плохо смотрел.

  

la luna llena

14 — 26.02.19 — 10:08

(12) ты не главбух, это не твои проблемы

  

unregistered

15 — 26.02.19 — 10:08

>> у нас делается как с НДС так и безНДС.

>> можно выключить этот параметр и не париться?

Нет. Нельзя. Придется париться.

>> Нету конкретного описания флага, либо я плохо смотрел.

Плохо смотрел. https://its.1c.ru/db/accnds#content:1348:hdoc

  

ADenPiter

16 — 26.02.19 — 10:09

(13) Если есть реализация без НДС, то надо входящий НДС по услугам распределять. И вроде как (могу ошибаться), раздельный учёт НДС вам всё таки нужен.

  

ADenPiter

17 — 26.02.19 — 10:10

(14) Если бы не годовая премия, которая зависит от оценки работы, то я бы тоже так считал :)

  

unregistered

18 — 26.02.19 — 10:12

И вообще половина из того, что пишет автор какое-то гонево.

Если раздельный учет был включен, то ни о каком нормальном списании не могло быть и речи. Систем сразу бы ругалась при любом телодвижении ТМЦ (перемещение, списание, реализация и пр.) об отсутствии остатков по НДС.

То есть либо раздельный учет был включен и были какие-то остатки по регистру «Раздельный учет НДС» (насколько корректные — отдельный вопрос).

Либо он был выключен и его только сейчас решили включить. При включении раздельного учета систем выполняет обработку заполнения начальных остатков по регистру.

Если раздельный учет включали при переходе с 2.0 на 3.0, то заполнение регистра «Раздельный учет НДС» выполнялось при переходе по данным регистра «НДС по ТМЦ» (или как он там назывался — я точно не помню).

  

la luna llena

19 — 26.02.19 — 10:12

(13) получается он вам нужен, распределять входящий НДС по проданным товарам с НДС и без НДС.

так что придется разбираться и исправлять ошибки типовых, я вам не помогу

  

la luna llena

20 — 26.02.19 — 10:13

(17) если бы моя премия зависела от работы бухов, я бы повесилась (сбежала)

  

unregistered

21 — 26.02.19 — 10:16

(19) > исправлять ошибки типовых.

Об ошибках типовых — весьма спорный вопрос. Я не знаю конкретно вашей ситуации, но мы используем раздельный учет в 3.0 с самого момента перехода с 2.0 в 2015-м году и никаких критичных ошибок не нашли. Все возникающие проблемы связаны с некорректным вводом данных пользователями (проведение задним числом, ввод движений ТМЦ ручными операциями и т.п. косяки).

  

QuibinG

22 — 26.02.19 — 10:17

(18) Ну если бы его только что включили, я бы это увидил как минимум в истории изменений. А так её с 13 года никто не трогал.

  

unregistered

23 — 26.02.19 — 10:20

(22) Либо ты что-то путаешь в описании проблемы, либо придется констатировать факт свершения чуда.

Если регистр пустой, то списание сразу бы ругалось на отсутствие остатков.

А ты рассказываешь будто бы раздельный учет был включен, но списание благополучно проводилось при том, что регистр пустой. А это невозможно.

  

QuibinG

24 — 26.02.19 — 10:26

(23) Хорошо, тогда как понять такой маневр — указываю руками другой документ поступления, при включеном флаге раздельного учета и пустом регистре , и реализация проводится. Скриншот могу сделать.

  

Вафель

25 — 26.02.19 — 10:28

по партиям не списалось значит

  

Вафель

26 — 26.02.19 — 10:29

если не списалось, значит нет на остатке. Например приход позже расхода (в УТ11 — РАУЗ не критично, а в БП критично)

  

QuibinG

27 — 26.02.19 — 10:29

(25) Если смотреть ОСВ по 41.01 то в КТ уходит как надо.

  

QuibinG

28 — 26.02.19 — 10:30

(26) Да и косячное (возможно) поступление было в 17 году.

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

  • Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3;
  • Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
  • Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.

elka11 24.04.2014
Не получается у меня провести в 1С 8.3 требование-накладную. «Ошибка: для целей учета НДС не списано 800 товара кабель…. счет учета 10.1″. Как исправить?

Lada 25.04.2014
Я попробовала воспроизвести ошибку, о которой Вы пишите у себя. Программный код показал, что НЕ ПРОВОДИТЬСЯ Требование – накладная с таким сообщением может только в случае, когда в учетной политике по закладке НДС выставлена «галочка» по «Раздельный учет НДС на счете 19 («НДС по приобретенным ценностям»).
Если снять эту галочку – документ проведется отлично.
PS: на самом деле об этой ошибке уже слышно давно, правда, раньше, вроде, это не мешало проводиться документу, шло как предупреждение…
Но во всяком случае, согласно алгоритму исполнения, мешает проведению именно эта «галка».

Вам будет интересно

Дата публикации: Июн 16, 2014

Поставьте вашу оценку этой статье:

Загрузка…

Требования-накладные не списывают товары и материалы. Возникает ошибка: Для целей учета НДС не списано … товара, счет учета, Основной склад.

Пример ошибки:

                                  Особенности отражения НДС в программе 1С.

       Решение проблемы:

 При переходе на раздельный учет НДС в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0 (в версии ПРОФ. и КОРП.) можно столкнуться с ошибкой «Для целей учета НДС не списано….» в процессе проведения документов «Реализация товаров и услуг», «Требование-накладная» и некоторых других.

Это связано с тем, что после изменения учетной политики в части способа списания материально-производственных запасов программа использует регистр накопления «Раздельный учет НДС», который ранее не был включен, и при попытке отгрузить или списать товар,  программа не находит соответствующую запись указанного выше регистра.

Для устранения ошибки «Для целей учета НДС не списано….» необходимо ввести начальные остатки по регистру «Раздельный учет НДС».

для целей учета ндс не списано…. После корректировки реализации

Я
   Юзер123

02.02.21 — 09:51

Еще раз всем доброго времени.

Вопрос такой.

Реализация не проводится. Выдает ошибку «для целей учета ндс не списано…» . На складе товар есть в нужном количестве на нужном счете.

Дело как я понял в регистре НДС ..  наверное «По приобретенным ценностям».

Дело в том что товар уже был реализован но потом корректировкой реализации его вернули.  

Корректировка сделала движение по счетам. А по регистрам НДС нет.  Только НДС предъявленый. Вероятно по это причине и вылетает ошибка из САБЖА.

Подскажите куда надо галочку поставить чтобы взлетело?)

   mikecool

1 — 02.02.21 — 10:09

емнип, это предупрежденгие, а не ошибка и проводиться должно, не?

   Ногаминебить

2 — 02.02.21 — 10:11

Раздельный учет НДС?

   Юзер123

3 — 02.02.21 — 10:14

(1) нет

   Юзер123

4 — 02.02.21 — 10:14

(2) да

   Ногаминебить

5 — 02.02.21 — 10:18

Скорее всего поехал регистр Раздельный учет НДС. Обязательно править иначе потом с Распределением НДС проблемы полезут. Корректировка скорее всего на него вообще забивает, так что ручками или обработкой в Операцию бух.

   Юзер123

6 — 02.02.21 — 10:40

(5)  регистр вообще пустой этот

   Ногаминебить

7 — 02.02.21 — 11:21

(6) У вас регламентная операция Распределение НДС какой регистр двигает?

   Документовед

8 — 02.02.21 — 12:03

Было такое. Проблема в том, что на демке воспроизвести не удается, это случается только при какой-то старой учетной политике.

   Ногаминебить

9 — 02.02.21 — 12:09

Ну ситуация повторяется достаточно просто. Товар поступил, лег в регистр как к распределению, потом его продали, в конце квартала ндс распределили, регистр закрыли. Потом в следующем квартале корректировка реализации товар на бух счета вернула, а в регистр к распределению обратно ничего не появилось. Видел я однажды базу, где эту проверку «для целей учета ндс не списано…» отрубили чтоб не мешала работать. Пришлось лопатить изрядно.

   Документовед

10 — 02.02.21 — 12:11

(9) ХЗ. Мне не удалось с нуля так настроить учетную политику чтобы так получилось, хотя у клиента такая ошибка была.

   Юзер123

11 — 02.02.21 — 13:22

(9) (7) месяц не закрыт. корректировка была в прошлом месяце

   Юзер123

12 — 02.02.21 — 14:41

т.е. в начале после корректировки надо месяц закрыть? что бы ндс  верно пересчиталось?

   Ногаминебить

13 — 02.02.21 — 14:49

(11) Реализация корректируемая была в каком месяце?

   Юзер123

14 — 02.02.21 — 15:30

(13)  тоже в прошлом

   Юзер123

15 — 02.02.21 — 15:30

(14) разница в 1день с корректировкой

   NorthWind

16 — 02.02.21 — 15:32

Конфа-то хоть какая?

   piter3

17 — 02.02.21 — 15:33

(15) Перенеси в следующий месяц в копии)

   Ногаминебить

18 — 02.02.21 — 15:49

(15) Зачем вообще делали тогда корректировку, поменяли бы реализацию и всего делов?

Что-то ситуация странная. Если речь о январе — там вообще Распределения НДС быть не должно. Оно посреди квартала только по ОС делается. Ну разве что по этому поступлению товаров уже были какие-то правки давно и они только сейчас вас настигли. Регистр Раздельный учет НДС реально пустой? Что за конфигурация хоть?

   Юзер123

19 — 02.02.21 — 16:01

(18) Бух 3.0.  Почему через корректировку делают тоже не понятна.

   Ногаминебить

20 — 02.02.21 — 16:19

(19) А что с регистром?

   Юзер123

21 — 02.02.21 — 16:28

(20)  Абсолютли )

   Юзер123

22 — 02.02.21 — 16:29

(20) Пустой

   Ногаминебить

23 — 02.02.21 — 16:41

(22) Какой-то странный раздельный учет. Ну в любом случае алгоритм следующий.

1. Смотрим куда «для целей учета НДС» положило товар Поступление.

2. Смотрим чем оно оттуда списалось.

3. Добавляем ручной операцией недостающее.

   Юзер123

24 — 02.02.21 — 18:21

(23)  Хорошо. попробуем. Спасибо

  

e053nk

25 — 02.02.21 — 19:58

У меня на БП30 такое постоянно появляется при корректировки реализации. И еще если возврат от покупателя возник -тоже как то криво иногда отражается. Написал обработку , которая на основании корректировки делает операцию  ручную. Там нужно поступления отследить, для корректного формирования движений. Запускаю при восстановлении последовательности документов.

  • Как исправить ошибку для обновления windows server или корпоративная
  • Как исправить ошибку для запуска этого приложения
  • Как исправить ошибку длл файлов
  • Как исправить ошибку длл 100
  • Как исправить ошибку диспетчер задач отключен администратором