Не закрылся 90 счет как найти ошибку

Показывать по
10
20
40
сообщений

Новая тема

Ответить

Екатерина

Дата регистрации: 10.04.2014
Сообщений: 31

Здравствуйте!

Платформа: 8.3.7.1917

Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.116)

При закрытии месяца возникает ошибка в «Закрытие счетов 90,91» Рис. 1.
Начинаем искать причину ошибки.
Разворачиваем оборотку по счёту 90.02.1 с показателями НУ, ПР, ВР, Контроль, Рис. 2. Видим по какой номенклатурной группе возникла ошибка. Далее делаем карточку счета по 20.01 с указанием в отборе именно этой номенклатурной группы с показателями НУ, ПР, ВР. Просматриваем все операции в карточке, выясняем, что обнаружено несоблюдение правила в документе «Регламентная операция», созданная «Закрытием счетов 20, 23, 25, 26», Рис. 3. Перейдем в проводки операции «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26», есть проводка с неверным равенством СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР — Рис. 4, сумма не сходиться на 16033,44, сумма расхождения такая же как и указанной ошибки закрытия 90 счета (Рис.1).

Если пропустить выполнение данной операции, то 90 счёт закрывается.


Почему операция «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» делает такую проводку, как выяснить, где посмотреть?


Рис. 1


Рис. 2

Рис. 3


Рис. 4

MariaM

Дата регистрации: 18.06.2007
Сообщений: 11

Ошибку надо искать на затратных счетах 20.01,25 — где-то неправильно разнесли, на БУ и НУ разные суммы (это возникает когда редактируем ручками).

Екатерина

Дата регистрации: 10.04.2014
Сообщений: 31

MariaM, Спасибо за совет! Мы уже базу в 1С отправили. Там проблема тянется с давних времен, а на 3.0 перешли недавно, если в 2.0 месяца закрывались с такими ошибками, то в 3.0 уже нет. Так что сейчас ждём, что 1С ответит, какими проводками можно исправить ошибки, которые были допущены уже давно.

Показывать по
10
20
40
сообщений

Читают тему:

Ситуация следующая. Организация (малое предприятие, применяет упрощенные формы ведения бухучета и сдачи отчетности, не применяет ПБУ 18/02) осуществляет один вид деятельности — оптовую торговлю. Для хранения товаров арендуется склад. Арендная плата составляет существенную часть расходов. Чтобы не показывать в декларации по налогу на прибыль убыток, часть арендной платы не принимается в расходы по налогу на прибыль. Начиная с 3 квартала 2022, при закрытии месяца, появились суммы красным по счетам 90.09 и 99. А так же обратили внимание, что в ОСВ по НУ не равные суммы по Дт и Кт. Подскажите, пожалуйста, что мы делаем не правильно и как исправить ситуацию.

Счет 90 «Продажи» отражает доходы и расходы по основному виду деятельности. В конце каждого месяца он обнуляется, не имеет сальдо. Сальдо по субсчетам накапливаются нарастающим итогом, в конце года списываются на результат от основной деятельности и корреспондируют со сч.99 «Прибыли и убытки».

Закрытие счета 90 в 1С является регламентной процедурой, входящей в состав «Закрытие месяца». Закрывать «Продажи» необходимо именно этой процедурой, чтобы не допустить ошибок в учете.

Алгоритм закрытия 90 счета в 1С 8.3 бухгалтерия идентичен закрытию счета 90 в 1С 8.2, поэтому дублировать информацию не имеет смысла.

Окно «Закрытие месяца» имеет логически выстроенный перечень операций. Перед началом, необходимо заполнить реквизиты организации и указать отчетный период. В поле окна будут отражены актуальные для организации регламентные операции, необходимые для выполнения в данный отчетный период.

Процедура выполняется поэтапно. Чтобы 90 счет закрылся в 1С корректно, необходимо, чтобы все позиции списка до него были успешно выполнены (имели зеленый цвет после выполнения процедуры). Не рекомендуется делать пропуски или иметь ошибки на предыдущих трех этапах.

Порядок выполнения процедуры:

  • в меню справа выбрать команду «Операции»;
  • затем в разделе «Закрытие периода» щелкнуть по строке «Закрытие месяца»;
  • в открывшемся окне необходимо заполнить реквизиты компании, и указать период (по умолчанию установлен последний отчетный месяц);
  • нажать клавишу «Выполнить закрытие месяца».

После выполнения этих действий появится информационное окно о ходе процесса.

При удачном завершении появится сообщение «Месяц закрыт».

Если возникли ошибки, программа выдает информационное окно с их перечнем, рекомендации для исправления ситуации. Информационная строка внизу экрана указывает статистику по качеству выполнения процедуры.

При успешном проведении процедуры, все позиции из перечня регламентных операций будут окрашены зеленым цветом. Строка «Состояние» будет иметь статус «Выполнено».

Просмотр проводок, сформированных на сч.90 «Продажи» открывается щелчком мыши по строке «Закрытие счетов 90,91», затем «Показать проводки».

Когда строка «Закрытие счетов 90,91» отмечена красным цветом, программа сигнализирует о выявленных ошибках. Статус операции ‒ «Не выполнено».


Купон на ОЗОН за покупку программ 1С

Возможные ошибки при закрытии сч.90 по окончании отчетного периода:

  • Выполнены дополнительные операции после закрытия месяца или присутствуют заново проведенные документы.
  • Не заполнена закладка «Учетная политика». В этом случае появится фраза «Не задана учетная политика».
  • Найдены ошибки на предыдущих этапах (все, которые указаны до строки «Закрытие счетов 90,91»).
  • Существуют расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом.
  • Заданы неверные настройки Учетной политики или некорректно заполнены справочники, влияющие на алгоритмы проводок.
  • Некорректное оформление (в том числе реквизитов счетов), выполненных вручную.
  • Не заполнена аналитика счетов.

После исправления всех ошибок рекомендуется отменить предыдущее кнопкой «Отменить закрытие месяца» и выполнить процедуру снова.

У нас на сайте вы можете приобрести программы 1С Бухгалтерия 8 Базовая версия и версия Проф.

Автор Ксен4ик, 21 дек 2013, 10:13

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста:при закрытии месяца выдаётся ошибка при закрытии счетов 90,91:
Себестоимость продаж в налоговом учёте отражена неверно.
Обнаружено несоблюдение правила:СуммаБУ=СуммаНУ+СуммаПР+СуммаВР для оборотов счёта 90.02.1
СуммаБУ=644047,38
СуммаНУ=428936,37
СуммаПР=0
СуммаВР=216338,3
Рекомендуется создать ручную проводку в дебет счёта 90.02.1 с кредита 41.12 и заполнить: СуммаДтНУ,СуммаДтПР,СуммаДтВР

Из-за чего возникла эта ошибка?и что сделать,чтобы её исправить?


Итак, разница 1227,29. Наиболее часто встречающаяся ошибка — это ручные операции. Где то забыли указать налоговый учет и все поехало.

Для того чтобы определить в чем именно у вас проблема нужно сформировать карточку счета по этому счету и найти место расхождения. И по месту уже решать что делать.


Вот карточка счёта.Что смотреть и как?


Укажите пожалуйста конфигурацию.
Если можно покажите ОСВ за период который пытаетесь закрыть, с настройками БУ, НУ и Контроль (БУ …)


Вы карточку привели только по данным БУ. Чтобы понять где расхождение нужно сформировать по БУ и НУ и еще желательно по разнице.


Лучше всего ОСВ по счету с опциями «БУ» и «Контроль», последняя покажет все расхождения по принципу
Контроль = БУ — (НУ + ПР + ВР).
И еще — если в чем то сомневаетесь при закрытии месяца — делайте Справку-расчет по этой регламентной операции — там все видно.

Правильно ведите учет или пишите программы и вам воздастся!…

(Кстати — кнопочку Сказать Спасибо — никто не отменял)


Вот некоторые фото по счёту


Первая проблема это 20 счет. Смотрите карточку этого счета с расшифровкой по БУ и НУ. Где-то разбегается. Но это явно не последняя проблема.


Цитата: SoloSpirit от 21 дек 2013, 19:08
Первая проблема это 20 счет. Смотрите карточку этого счета с расшифровкой по БУ и НУ. Где-то разбегается. Но это явно не последняя проблема.

Поддержу коллегу — жмем в месте «разбега» (красные суммы или поле разницы «Контроля»)  просматриваем — за счет каких хозяйственных операций возник разбег.

Правильно ведите учет или пишите программы и вам воздастся!…

(Кстати — кнопочку Сказать Спасибо — никто не отменял)


Цитата: LordWizard от 21 дек 2013, 21:39

Цитата: SoloSpirit от 21 дек 2013, 19:08
Первая проблема это 20 счет. Смотрите карточку этого счета с расшифровкой по БУ и НУ. Где-то разбегается. Но это явно не последняя проблема.

Поддержу коллегу — жмем в месте «разбега» (красные суммы или поле разницы «Контроля»)  просматриваем — за счет каких хозяйственных операций возник разбег.

Что в этих местах мне нужно исправить,хотя бы примерно какую ошибку мне искать?


Теги:

  • Форум База

  • Форум 1С — ПРЕДПРИЯТИЕ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4

  • Пользователям 1С Предприятие 8

  • Нужна помощь в закрытии счетов 90,91

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100

Поиск

   kn

18.06.09 — 08:08

После процедуры закрытия месяца в Дт 90 счета «висит» сумма.Почему

такое может быть?Как убрать?Спасибо за внимание

   kn

1 — 18.06.09 — 09:06

^

   birkoFFFF

2 — 18.06.09 — 09:07

Опять открываем симпозиум телепатов ?

   kn

3 — 18.06.09 — 09:08

а что не телепатам еще надо?

   birkoFFFF

4 — 18.06.09 — 09:09

(3) бы хоть подробностей немного расскажи или мы твою базу видим на расстоянии ?

   kn

5 — 18.06.09 — 09:12

ну в раньше все закрывалось.За май не закрылся 90 счет.производства нет.Версия

1.2.10.1.Не представляю какие нужны данные чтобы сделать выводы

   kn

6 — 18.06.09 — 09:13

конфа почти типовая.

   Снежная

7 — 18.06.09 — 09:15

Не должно быть на 90 счете проводок без указания субконто

   birkoFFFF

8 — 18.06.09 — 09:15

(5) затратные счета все закрылись ?

   kn

9 — 18.06.09 — 09:17

44 закрылся

   birkoFFFF

10 — 18.06.09 — 09:19

(9) незаполненые субконто есть на 90-ом счете?

   Снежная

11 — 18.06.09 — 09:21

(6) «Почти»? сам документ «Закрытие месяца» переписывался?

   kn

12 — 18.06.09 — 09:27

(10)В карточке счета с отбором по пустой номенклатурной группе — ничего нет.

(11)Нет.

   kn

13 — 18.06.09 — 09:29

сейчас еще 2-е субконто проверю по подсчетам

   birkoFFFF

14 — 18.06.09 — 09:30

(13) в плане счетов ничего не меняли ?

   kn

15 — 18.06.09 — 09:34

План счетов стандартный, только добавлен субсчет 62.01.1 без субконто

   kn

16 — 18.06.09 — 09:35

(15)+ но по нему нет оборотов за этот месяц

   Снежная

17 — 18.06.09 — 09:37

Все-таки надо очень внимательно проверить на наличие незаполненных субконто. И «отбору по пустому» я бы не доверяла.

   kn

18 — 18.06.09 — 09:39

а как проверить карточку счета просмотреть?или есть способ по-лучше?

   Снежная

19 — 18.06.09 — 09:41

Я смотрела тупо по ОСВ…

   Снежная

20 — 18.06.09 — 09:41

+(19) и без отборов. Визуально и так будет видно.

   kn

21 — 18.06.09 — 09:42

(20)хорошо посмотрю

Если по ОСВ по всем счетам все закрылось? то есть ошибки и в каких то других счетах?

   kn

22 — 18.06.09 — 09:46

Спасибо, нашлись 3 операции баз субконто.

   kn

23 — 18.06.09 — 10:00

субконто проставила(пустых нет теперь) но после закрытия месяца результат тот же- 90 не закрывается

   kn

24 — 18.06.09 — 10:21

Вопрос так еще и не решен.

   kn

25 — 18.06.09 — 11:16

^

   kn

26 — 18.06.09 — 13:12

Ну ещё раз ^ т.к своих идей нет никаких

   RomaKRSK

27 — 18.06.09 — 13:15

а он не в конце года закрывается?

   kn

28 — 18.06.09 — 13:23

это субсчета 90-го в конце года , а весь 90 в конце месяца

   olga_cr

29 — 18.06.09 — 13:23

В УПП нет документа «Закрытие месяца». Что понимаете под ним? Расчет финансовых результатов сделали?

   kn

30 — 18.06.09 — 13:25

понимается бизнес процесс

   olga_cr

31 — 18.06.09 — 13:36

А галка «Закрытие 90 счета» стоит в документе?  Там по коду все просто закрывается? Может проще в отладчике глянуть почему в запрос не попадают остатки по 90-му счету?

   kn

32 — 18.06.09 — 13:43

(31)В каком документе (можно узнать) смотреть галку?а лезть в бизнес процесс

отладчиком совершенно его не понимая я не рискну

   kn

33 — 18.06.09 — 13:48

в настройках закрытия месяца все галки стоят.раньше то все было ок(уже больше года)

   olga_cr

34 — 18.06.09 — 13:49

D документе «Определение финансовых результатов». В бизнес- процесс лезть не надо. Движения делает конкретный документ, созданный бизнес-процессом. В его модуле и надо посмотреть.

СПАСИБО, не стояли галки в док Определение финансового результата, все 90 — закрался.

  • Не закрывай дверь не совершай ошибку
  • Не зажигается котел бакси ошибка е01 как устранить
  • Не заданы массы для загружения скад ошибка
  • Не задан код застрахованного лица ошибка
  • Не загружен ошибка при выполнении обработчика передзаписью